Теперь можете узнавать анонсы
на ближайшие семинары в нашем
телеграм-канале -ПОДПИШИТЕСЬ!
Telegram
07.10.2026
Время проведения:
с 10.00 до 15.00
Начало регистрации с 9.00.
Стоимость участия :
17500 рублей (онлайн)
20500 рублей (очно)
Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич
Канд. наук, Руководитель Управления бухгалтерского и
налогового учета аудиторской компании, автор 10 книг и более 1000 статей по вопросам
бухгалтерского учета и налогообложения, член научно-экспертного совета Палаты налоговых
консультантов, канд. ист. Наук
ПРОГРАММА

1. Общие вопросы

В чем главная задача бухгалтера, когда он занимается налогами, и зачем ему «забивать голову» судебной практикой. Учитываем иерархию актов Верховного суда и писем Минфина России и ФНС России при выявлении и оценке налоговых рисков.

2. НДС

2.1. Какие судебные споры привели к изменениям в гл.21 НК РФ с 2026 года.

2.2. Налоговая база по НДС в арбитражной практике.

Налогообложение отступного и других нестандартных и неочевидных ситуаций реализации товаров – методологическая подоплека судебных споров. Суды о моменте реализации работ и услуг. Налоговая база при перевозке экспортно-импортных товаров и ее организации – перспективы сокращения судебной практики. Налогообложение возмещения затрат и других платежей, квалифицируемых по ст.162 НК РФ в судебной практике. Восстановление НДС в различных ситуациях в интерпретации арбитражных судов.

2.3. Вопросы вычета НДС в арбитражной практике.

Судебные споры по выполнению условий вычета: использование приобретенного для осуществления облагаемых операций, законность и правильность счета-фактуры, принятие приобретенного к учету с учетом 3-летнего срока применения вычета, наличие соответствующих первичных документов.

Судебные споры по вычету НДС в различных хозяйственных ситуациях: при строительстве, при приобретении основных средств, при создании и приобретении НМА, при авансах, при импорте, в том числе из стран ЕАЭС, при раздельном учете.

3. Налог на прибыль

3.1. Какие судебные споры привели к изменениям в гл.25 НК РФ с 2026 года.

3.2. Доходы в судебных спорах налогоплательщиков с налоговыми органами: от реализации – нестандартные ситуации, внереализационные – разнообразие видов.

3.3. Основные средства как расход.

Учет сложного объекта – как предмет налоговых споров. Формирование первоначальной стоимости – суды по учету ее спорных элементов. Амортизационные группы – показательные судебные кейсы. Ликвидация объектов незавершенного строительства и основных средств – суды по каким вопросам выигрывают налогоплательщики, а по каким – налоговые органы.

3.4. Расходы на оплату труда, прямые–косвенные и внереализационные расходы.

Какие премии суды не готовы признать налоговыми расходами. Распределении расходов на прямые и косвенные как предмет судебных споров. Признание прошлых расходов и переплат – заблаговременный анализ арбитражной практики.

Отправить заявку на участие в семинаре
Место проведения: м. Кузнецкий мост, Театральная, Охотный ряд, Трубная, Площадь Революции, ул. Петровские линии, д. 2, отель"Будапешт"

Формат участия: очно / онлайн
07.10.2026
Арбитражная практика по НДС и налогу на прибыль: главные кейсы 2026 года
Формат участия:
Made on
Tilda